稷山縣城鎮集體工業聯合社2022年度部門預算
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信息索引號 | 發布時間 | 2022-02-17 | |||
發布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
1、宣傳、貫徹、執行黨和國家發展城鎮集體經濟的方針政策,調查研究全縣城鎮集體工業經濟發展中的有關問題,維護城鎮集體工業企業的合法權益。
2、研究制定和組織實施全縣城鎮集體經濟的發展戰略和發展規劃。
3、修訂縣聯社《章程》及相關規定,指導全縣城鎮集體工業企業的經濟發展。
4、指導和監督全縣社有資產的運營,維護社有資產的完整,實現社有資產的保值增值。
5、組織聯社成員單位經濟技術合作和互助合作活動的開展,為成員單位提供政策、法律咨詢、教育培訓、信息交流、經濟技術合作等相關服務。
6、匯集、整理、綜合分析聯社行業信息與統計,開展市場預測,發布市場信息。
7、參與上級系統組織的各種經貿活動,發展經濟、貿易、技術、人才交流和友好合作關系。
8、組織指導聯社成員單位深化改革、調整結構,推進技術進步,探索城鎮集體經濟的有效實現形式;指導、協調縣聯社下屬單位的生產經營活動,對各單位集體資產實施監督管理。
9、為下屬城鎮集體企業職工辦理養老保險、參保、加入低保提供服務;協調解決遺留問題,維護全縣和諧穩定。
10、負責匯集、分析城鎮集體經濟行業財務運態,定期上報財務報表;負責聯社機關資產的財務管理。
11、負責下屬企業的安全生產工作。
12、承辦全縣人民政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
納入本部門預算匯編范圍的單位共1個:稷山縣城鎮集體工業聯合社
三、部門預算情況說明:對2022年度部門預算編制、數據分項說明變動情況及原因,以及其他需要說明的事項。主要有:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算38.13萬元,比2021年減少38.96萬元。其中:一般公共預算撥款38.13萬元,政府性基金預算撥款*萬元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出33.13萬元,比2021年減少38.96萬元。減少因素主要有2名工作人員退休,2名工作人員調出等。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出5萬元,與2021年持平。
4、2022年我單位無政府性基金預算。
“三公”經費預算情況:我單位2021年無因公、公務接待、公車運行、公車購置預算。
6、機關運行經費安排情況:2022年機關運行經費預算1.16萬元,比2021年減少1.53萬元。減少的原因是人員減少。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算0.6萬元,其中:貨物類0.5萬元,服務類0.1萬元,工程類*萬元。
8、國有資產占有使用情況:
一是車輛情況。我部門沒有有公務用車。
二是房屋情況。我部門房屋面積 144平方米,其中本機關 80平方米。
9、績效目標管理情況:2022年實行績效目標管理的項目2個,涉及當年財政撥款38.13萬元,實行績效目標全覆蓋。
四、名詞解釋:
基本支出:指用于保障部門機構的正常運轉,完成日常工作任務所需的人員經費和公用經費支出。
項目支出:指用于部門完成其特定的行政工作任務或事業發展目標而安排的支出。
“三公”經費:指預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的公務接待(含外賓接待)費用;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關運行經費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
五、2022年部門預算公開表格(作為附件)
表一 部門收支總表
表二 部門收入總表
表三 部門支出總表
表四 財政撥款收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經濟分類表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經營預算收支預算表
表十 “三公”經費支出預算表
表十一 機關運行經費預算表